| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
84127349 |
11.10.2016 |
Publikácia PORADCA 2017 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011641915 |
10.10.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2601 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.10.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14102016 |
10.10.2016 |
Školenie FK a cestovné náhrady dňa 14.10.2016 v Trenčíne |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051616854 |
7.10.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5789281956 |
7.10.2016 |
Internet prístup za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119/2016 |
6.10.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a dohľad nad zdravotnými podmienkami za obdobie 1.7. -... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016035 |
6.10.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2016004884 |
5.10.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vidy a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016004972 |
5.10.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
216019 |
23.9.2016 |
Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
383,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21619272 |
23.9.2016 |
Publikácia ZUŠ -sept.16 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.9.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600020 |
19.9.2016 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9-12/2016 |
19.9.2016 |
Licencia programu iZUŠ na obdobie 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 20.9. - 21.12.2016 |
Dominika Šnircová |
|
71,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične a suterénu na obdobie 1.11.2016 - 31.12.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
462,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016031 |
13.9.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.9.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9 - 30.9.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116098263 |
12.9.2016 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |