| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.7.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.7.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051610890 |
12.7.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
24,81 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162204341 |
12.7.2016 |
Školské tačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
115,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5786492944 |
8.7.2016 |
Poplatok za internet prístup za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016003188 |
6.7.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 4 - 6/2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
19,97 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016003339 |
6.7.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011627857 |
6.7.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. 31.7.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
72/2016 |
6.7.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej, ochrana pred požiarmi a dohľad nad zdravotnými... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21612736 |
30.6.2016 |
Publikácia - ZUŠ - jún 16 |
41,35 |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016033 |
27.6.2016 |
Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
132,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160238 |
20.6.2016 |
Tonery a cartridge |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1606126 |
20.6.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.6.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie10.6. - 9.7.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
06/2016 |
17.6.2016 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051609055 |
10.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
45,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.6.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7785560480 |
8.6.2016 |
Poplatok za internet prístup 1.5. - 31.5.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116061489 |
6.6.2016 |
Jedálne kupóny 700ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |