| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051619527 |
14.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6790217255 |
14.11.2016 |
Internet prístup za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.11.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z16607136 |
7.11.2016 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
188,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.11.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011646540 |
4.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30 .11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005513 |
4.11.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016043 |
3.11.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582183990 |
2.11.2016 |
Poistenie podnikateľov na obdobie od 6.11.2016 - 6.11.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
881,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
2.11.2016 |
Poistenie prívesného vozíka |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV160102 |
2.11.2016 |
Poplatok za doménu 6.11.2016 - 5.11.2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2016/090 |
27.10.2016 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/090 ZUŠ Stará Turá na obdobie... |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 677,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5354043443 |
26.10.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5353316667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
26.10.2016 |
Poistenie zodpovednosti za školu šk. rok 2016/2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
359,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4004/2016 |
24.10.2016 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
290,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
21.10.2016 |
Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.10.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
120,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84127349 |
18.10.2016 |
Publikácia PORADCA 2017 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21621561 |
17.10.2016 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2017 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
262016 |
13.10.2016 |
Vykonanie odbornej prehliadky ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
50,00 EUR |