| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852683 |
26.4.2016 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0320327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
26.4.2016 |
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0327762378,... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21607160 |
21.4.2016 |
Publikácia ZUŠ - apríl 16 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
21.4.2016 |
Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
5345381217 |
20.4.2016 |
Dobropis k faktúre č. 5344664502 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
160200001 |
20.4.2016 |
Vrátená obuv |
ADET SK s.r.o. |
47756497 |
47,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7602974768 |
19.4.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.3. 7.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.4.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. 9.5.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
116,82 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
M134947963OSK |
19.4.2016 |
Zmluva o prenose čísla 0327762378, 0327763066, 0327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852683 |
19.4.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
19.4.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie 0327762378, 0327763066 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62016 |
18.4.2016 |
Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016052 |
14.4.2016 |
Posedenie dňa 8.4.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051604258 |
12.4.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. 31.3.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5783703241 |
12.4.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,10 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2016 |
12.4.2016 |
Zmluva o prevode majetku obce do spávy |
DK Javorina |
36130125 |
1 661,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
7.4.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011615535 |
6.4.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2016001654 |
4.4.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-7,07 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016001739 |
4.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |