| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
5328205939 |
21.12.2015 |
Dobropis k fa. č. 5327493486 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500719 |
21.12.2015 |
Mikrofóny |
Muziker, a.s. |
35840773 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
84103447 |
21.12.2015 |
Publikácia - PORADCA 2016 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV22-1181/2015 |
18.12.2015 |
Dvere biele 90 pravé, ľavé |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7510691957 |
16.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.11. - 7.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24415 |
16.12.2015 |
Akustická profi pena |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
486,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150346 |
16.12.2015 |
Stoličky AN Taurus C13 TN šedá |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
254,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
15.12.2015 |
Dodatok č. 4 k ,, Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd" |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500692 |
15.12.2015 |
Zvuková karta SCARLETT18i20 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2016 |
15.12.2015 |
Prenájom garáže |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015041 |
14.12.2015 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35/2015 |
14.12.2015 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1780029623 |
9.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
188/2015 |
9.12.2015 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 10,11,12/2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2015/095 |
9.12.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 152,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SC2015095 |
8.12.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115130057 |
7.12.2015 |
Jedálne kupóny 178 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
620,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
65822647715 |
4.12.2015 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |