| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
4.11.2015 |
Štátny znak 11 ks a Tabula so zástavou, hymnou a preambulou 11 ks |
QEX, a.s. |
|
224,14 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005628 |
3.11.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011542479 |
3.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21520728 |
2.11.2015 |
Právny kuriér pre školy ročné predplatné na obdobie 1.11.2015 - 31.10.2016 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
2.11.2015 |
DODATOK č. 3 k poistnej zmluve č. 6560575539 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
26.10.2015 |
Poistenie vozíka NM 860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582183990 |
20.10.2015 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri za obdobie 6.11.2015 - 6.11.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
873,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
20.10.2015 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov za obdobie 6.11.2015 - 6.11.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
338,98 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2015 |
20.10.2015 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie od 2.11. - 22.12.2015 |
WU - SHU CENTRUM |
|
381,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7508766225 |
14.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015026 |
12.10.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 9/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208136 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208137 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7778137899 |
9.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.9. 30.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208052 |
7.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
7.10.2015 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
6.10.2015 |
Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102015 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |