| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014032 |
23.10.2014 |
Dobropis k fa. č. 2014025 |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
-7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7409244416 |
16.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21420981 |
14.10.2014 |
Predplatné publikácie Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2014 |
14.10.2014 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia 1.10.2014 - 30.6.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012014 |
13.10.2014 |
Školenie na obsluhu regulačnej stanice |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208177 |
9.10.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
076688151 |
9.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91/2014 |
7.10.2014 |
Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014005016 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.- 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005106 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011433570 |
3.10.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
30.9.2014 |
Tonery a cartrige |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
765,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.9.2014 |
Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ V programe ASC |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
34,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.9.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142207922 |
30.9.2014 |
Tlačivá na šk. rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014025 |
30.9.2014 |
Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
10,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5266188016 |
29.9.2014 |
Dobropis k fa. č. 5265593127 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
29.9.2014 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
156,41 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 3 |
24.9.2014 |
Dodatok č.3 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
10 779,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9140002522 |
24.9.2014 |
Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |