Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 302014 16.12.2014 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7411185198 15.12.2014 Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1412014 15.12.2014 Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 12/2014 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  20,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140387 12.12.2014 Kancelárske stoličky 20 ks TILIA v.o.s. 34115668  740,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1262014 12.12.2014 Bezpečnostnot. služby a ochrany zdravia 10,11,12/2014 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4003301212 12.12.2014 Školské stoly a stoličky Daffer spol. s r.o. 36320439  532,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14411934 12.12.2014 Školské tabule 2 ks B2Bpartner 44413467  187,20 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 1/2015 12.12.2014 Prenájom učebne č. 60 Martin Hollý   360,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 141287 11.12.2014 Závesy BODNÁR plus, s.r.o. 36305278  306,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 150695358 11.12.2014 Projekčné plátna a domáce kino s Blu-ray prehrávačom alza.sk   483,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014090 10.12.2014 Spotrebný materiál ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  139,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 014120901 10.12.2014 Baletné tyče SA SportAcademy s.r.o. 45966940  435,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3768580869 10.12.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,35 EUR 
Detail Faktúra zálohová 14141497 10.12.2014 Kancelársky nábytok a stoličky AR market s.r.o. 44143265  899,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0114130113 9.12.2014 Jedálne kupóny 176 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  578,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140230 9.12.2014 Zabezpečenie úradnej skúšky tlakovej nádoby stabilnej, vypracovanie miestneho prevádzkového... REGAS, s.r.o. 46350314  558,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1420 5.12.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 214021 5.12.2014 Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT Ing. Jaromír Nečas 33496137  606,41 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014006138 3.12.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011438774 3.12.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist