| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7411185198 |
15.12.2014 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412014 |
15.12.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140387 |
12.12.2014 |
Kancelárske stoličky 20 ks |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1262014 |
12.12.2014 |
Bezpečnostnot. služby a ochrany zdravia 10,11,12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14411934 |
12.12.2014 |
Školské tabule 2 ks |
B2Bpartner |
44413467 |
187,20 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2015 |
12.12.2014 |
Prenájom učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
150695358 |
11.12.2014 |
Projekčné plátna a domáce kino s Blu-ray prehrávačom |
alza.sk |
|
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014090 |
10.12.2014 |
Spotrebný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
139,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3768580869 |
10.12.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14141497 |
10.12.2014 |
Kancelársky nábytok a stoličky |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114130113 |
9.12.2014 |
Jedálne kupóny 176 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
578,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140230 |
9.12.2014 |
Zabezpečenie úradnej skúšky tlakovej nádoby stabilnej, vypracovanie miestneho prevádzkového... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1420 |
5.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
214021 |
5.12.2014 |
Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
606,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006138 |
3.12.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011438774 |
3.12.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |