| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7771458032 |
6.3.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000573 |
5.3.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015001247 |
4.3.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1505 |
3.3.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5286272789 |
24.2.2015 |
Dobropis k fa. č. 5285654525 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7501011275 |
24.2.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215401910 |
24.2.2015 |
Publikácia ZUŠ - febr. 15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1503 |
11.2.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011503507 |
9.2.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.1.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
200,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14950185 |
9.2.2015 |
Škola efektívne od 6.7.2014-5.7.2015 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000364 |
9.2.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5770483608 |
9.2.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09/2015 |
5.2.2015 |
Právna pomoc |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
15,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
327/2015 |
5.2.2015 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
340,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011510425 |
5.2.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000774 |
5.2.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-327/2015 |
5.2.2015 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
340,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5282202638 |
29.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5281587499 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15900055 |
29.1.2015 |
Premietacie plátno na stenu |
Smart Computer, spol.s.r.o. |
31629881 |
93,87 EUR |