Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7771458032 6.3.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,47 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000573 5.3.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015001247 4.3.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1505 3.3.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5286272789 24.2.2015 Dobropis k fa. č. 5285654525 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 7501011275 24.2.2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 215401910 24.2.2015 Publikácia ZUŠ - febr. 15 RAABE, s.r.o. 35908718  41,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1503 11.2.2015 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011503507 9.2.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  200,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 14950185 9.2.2015 Škola efektívne od 6.7.2014-5.7.2015 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000364 9.2.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5770483608 9.2.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 09/2015 5.2.2015 Právna pomoc Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  15,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011510425 5.2.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015000774 5.2.2015 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5282202638 29.1.2015 Dobropis k fa. č. 5281587499 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 15900055 29.1.2015 Premietacie plátno na stenu Smart Computer, spol.s.r.o. 31629881  93,87 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist