| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2013076 |
7.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142208695 |
7.11.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582514438 |
6.11.2014 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069AM |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005662 |
5.11.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140199 |
5.11.2014 |
Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21424738 |
4.11.2014 |
Publikácia - Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2014 |
4.11.2014 |
Prenájom telocvične 10.11. - 20.12.2014 |
WU - SHU CENTRUM |
|
364,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162014 |
3.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140199 |
3.11.2014 |
Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy vyhradených technických zariadení plynových a... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208669 |
3.11.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
28.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
85,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5270156977 |
28.10.2014 |
Dobropis k fa. 5269555938 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21423028 |
28.10.2014 |
Publikácia - Základná umelecká škola -okt. 14 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.10.2014 |
Poistná zmluva EČV NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.10.2014 |
DODATOK č. 2 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
326,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
27.10.2014 |
Objednávka školských tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142208426 |
27.10.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
36125270 |
27.10.2014 |
Školenie - Ako odovzdať schválený rozpočet na roky 2015 - 2017 a výkazy do RIS SAM |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |