| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5258071496 |
25.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
98,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF141656 |
25.7.2014 |
Oprava tlačiarne MP LJ CP2025 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
45,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5258590437 |
22.7.2014 |
Dobropis k faktúre č. 5257958615 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412 |
18.7.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 |
Adam Kožela |
|
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206397 |
17.7.2014 |
Školské tlačivá na školský rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82014 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7406323723 |
15.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8763623245 |
11.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,53 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.7.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6804441650 |
10.7.2014 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
56/2014 |
7.7.2014 |
Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011423901 |
2.7.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003435 |
2.7.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra odberateľská |
20142002 |
1.7.2014 |
Občerstvenie dňa 26.6.2014 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5254706577 |
25.6.2014 |
Dobropis č. 5254706577 k fa. č. 5254251678 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5254363711 |
20.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. -9.7.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
162,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142202894 |
20.6.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |