Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 5258071496 25.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  98,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF141656 25.7.2014 Oprava tlačiarne MP LJ CP2025 COMTEC, s.r.o. 36323951  45,25 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5258590437 22.7.2014 Dobropis k faktúre č. 5257958615 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1412 18.7.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 Adam Kožela   205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1142206397 17.7.2014 Školské tlačivá na školský rok 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131  39,43 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2142203330 16.7.2014 Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131  126,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82014 16.7.2014 Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 ŠEVT a.s. 31331131   
Detail Faktúra dodavateľská 7406323723 15.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8763623245 11.7.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,53 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.7.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 6804441650 10.7.2014 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.    
Detail Faktúra dodavateľská 56/2014 7.7.2014 Bezpečn. služby a ochrany pred požiarmi za obdobie 4,5,6/2014 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011423901 2.7.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003278 2.7.2014 Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  8,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014003435 2.7.2014 Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra odberateľská 20142002 1.7.2014 Občerstvenie dňa 26.6.2014 PADY, s.r.o. 36251216  210,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5254706577 25.6.2014 Dobropis č. 5254706577 k fa. č. 5254251678 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5254363711 20.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. -9.7.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  162,98 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1142202894 20.6.2014 Školské tlačivá ŠEVT a.s. 31331131  126,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3-18.6.2014 19.6.2014 Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... Nezisková organizácia VESNA 45739153  76,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist