| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7405333618 |
13.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1408 |
12.6.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140070 |
10.6.2014 |
Školenie vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140456 |
10.6.2014 |
Poštové poukážky |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.6.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4762612787 |
9.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14950185 |
9.6.2014 |
Škola efektívne profi plus |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
9.6.2014 |
Škola efektívne |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002821 |
4.6.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011421649 |
2.6.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141196 |
28.5.2014 |
Toner a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141178 |
26.5.2014 |
Oprava tlačiarne HP CP 2025n |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5251076629 |
26.5.2014 |
Dobropis k fa. č. 5250446353 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5250558705.. |
21.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114055025 |
19.5.2014 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 950,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62014 |
16.5.2014 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7404364985 |
15.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B4F |
15.5.2014 |
Mandátna zmluva |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |