Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7405333618 13.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1408 12.6.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140070 10.6.2014 Školenie vodiča Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA 33441847  7,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140456 10.6.2014 Poštové poukážky T - štúdio, s.r.o. 34120866  19,80 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.6.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4762612787 9.6.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140588 9.6.2014 Závesy na okná BODNÁR plus, s.r.o. 36305278  144,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 14950185 9.6.2014 Škola efektívne profi plus VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72014 9.6.2014 Škola efektívne VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  187,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014002821 4.6.2014 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011421649 2.6.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 141196 28.5.2014 Toner a cartridge COMTEC, s.r.o. 36323951  61,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 141178 26.5.2014 Oprava tlačiarne HP CP 2025n COMTEC, s.r.o. 36323951  58,80 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5251076629 26.5.2014 Dobropis k fa. č. 5250446353 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5250558705.. 21.5.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0114055025 19.5.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 950,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62014 16.5.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 920,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7404364985 15.5.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,66 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva B4F 15.5.2014 Mandátna zmluva B4F Slovakia s.r.o. 46112481   
Detail Faktúra dodavateľská 18052014 13.5.2014 Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS 30032946  432,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist