| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720150106 |
8.1.2015 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/15 - 12/15 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
52228/2015 |
8.1.2015 |
Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2015 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5114779114 |
29.12.2014 |
Projekčné plátna 2 ks, domáce kino |
alza.sk |
27082440 |
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.12.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2014 - 9.1.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21428729 |
23.12.2014 |
Publikácia - Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
27,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5277556655 |
23.12.2014 |
Dobropis k fa. č. 5278163281 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14/1172 |
23.12.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102014011 |
19.12.2014 |
Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
126,58 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2015 |
19.12.2014 |
Zmluva o nájme- garáž |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1423 |
18.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 12/2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FOBOS Advertising s.r.o |
18.12.2014 |
Tabula |
FOBOS Advertising s r.o. |
0036231070 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014097 |
18.12.2014 |
Rádiomagnetofón PHILIPS AZ 127/2, schodíky, kanvica, ...... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
672,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132014 |
18.12.2014 |
Hudobné nástroje, hudobný materiál |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
1 497,20 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2015 |
18.12.2014 |
Prenájom garáže 1.1.2015 - 31.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2015 |
18.12.2014 |
Nájom telocvične 1.1.2015 - 30.6.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140017 |
17.12.2014 |
Marionety 4 ks |
Viktória Gavaldová |
43874266 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014032 |
17.12.2014 |
Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 |
DK Javorina |
36130125 |
176,00 EUR |