| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116098263 |
12.9.2016 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12-14/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za jún 2025 |
všetky ZF za 06/2025 |
|
2 403,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42016 |
11.3.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
3.6.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 95-108/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za júl 2025 |
všetky faktúry za 07/2025 |
|
2 374,04 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201536093 |
23.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie01.01.2016 - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 372,47 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-4/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za január 2024 |
všetky ZF za 01/2024 |
|
2 352,66 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201645673_Z |
12.12.2016 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 335,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
ZF 16-20/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2024 |
všetky ZF za 09/2024 |
|
2 293,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-16/2023 |
8.2.2023 |
faktúry na zverejnenie za 01/2023 |
všetky FA za 01/2023 |
|
2 263,23 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky ZF za 09/2025 |
|
2 250,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7202735122 |
7.1.2013 |
Dodávka zemného plynu 1/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 233,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 28-31/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za december 2024 |
všetky ZF za 12/2024 |
|
2 221,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600-608/2022 |
15.4.2022 |
ostatné finančné doklady 1.Q.2022 |
ostatný fin. doklad |
|
2 170,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7144390032 |
6.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.2. - 28.2.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 4-5/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za február 2025 |
všetky ZF za 02/2025 |
|
2 143,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92016 |
9.9.2016 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7222674799 |
14.12.2012 |
Dodávka zemného plynu v období 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 095,00 EUR |