| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
21.8.2014 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 24-25/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za december 2025 |
všetky ZF za 12/2025 |
|
1 892,48 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-3/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za január 2025 |
všetky ZF za 01/2025 |
|
1 891,36 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2014 |
14.10.2014 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia 1.10.2014 - 30.6.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015125 |
18.11.2015 |
Oprava múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132499 |
20.12.2013 |
Výpočtová technika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
1 799,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0117007353 |
12.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 778,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117062383 |
13.6.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 778,14 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 22/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky ZF za 10/2025 |
|
1 775,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
21212011 |
28.5.2012 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2129 2011 |
28.5.2012 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
18.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102017 |
9.6.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115006797 |
13.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 727,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115029706 |
11.3.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 727,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12015 |
12.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42015 |
10.3.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 700,00 EUR |