| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Zmluva o dielo 01/2021 |
31.5.2021 |
stavebné práce - oprava strechy |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2016/090 |
27.10.2016 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/090 ZUŠ Stará Turá na obdobie... |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 677,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2026 |
4.5.2026 |
faktúry na zverejnenie za 04/2026 |
všetky faktúry za 04/2026 |
|
5 594,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150-167/2022 |
9.11.2022 |
faktúry na zverejnenie za 10/2022 |
všetky FA za 10/2022 |
|
5 358,02 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16-25 |
10.10.2022 |
zálohové faktúry na zverejnenie 06-09/2022 |
všetky ZF za 06-09/2022 |
|
5 315,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-19/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za január 2025 |
všetky faktúry za 01/2025 |
|
5 274,98 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-10/2022 |
14.4.2022 |
zálohové faktúry 1.Q.2022 |
zálohové faktúry |
|
5 274,91 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2015/095 |
9.12.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
5 152,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105-122/2022 |
10.8.2022 |
faktúry na zverejnenie 07/2022 |
všetky FA za 07/2022 |
|
5 121,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 169-187/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za december 2025 |
všetky faktúry za 12/2025 |
|
5 108,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 46-68/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za apríl 2025 |
všetky faktúry za 04/2025 |
|
5 104,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01_2026 |
2.2.2026 |
Faktúry na zverejnenie za január |
všetky faktúry za 01/2026 |
|
5 103,29 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 26-31/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 12/2023 |
|
5 089,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 121-135/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky faktúry za 09/2025 |
|
4 868,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100-113, 119/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 07/2023 |
|
4 699,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132015 |
3.11.2015 |
Dodávka zemného plynu |
EKS |
|
4 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 184-202/2022 |
9.1.2023 |
faktúry na zverejnenie za 12/2022 |
všetky FA za 12/2022 |
|
4 572,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134-149/2022 |
4.10.2022 |
faktúry na zverejnenie za 09/2022 |
všetky FA za 09/2022 |
|
4 569,05 EUR |