Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2162203371 18.5.2016 Žiacke knižky ŠEVT a.s. 31331131  160,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013086 18.11.2013 Elektroinštalačný a inštalačný materiál ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  160,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011401915 17.1.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011405576 7.2.2014 Dodávka elektrickej energie 1.2. -28.2.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011412996 7.3.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011415973 4.4.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011416881 7.5.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011421649 2.6.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.- 30.6.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011423901 2.7.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011425100 7.8.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011428165 2.9.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011433570 3.10.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011434241 7.11.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011438774 3.12.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  160,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62016 18.4.2016 Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016025 16.5.2016 Ročný servis a oprava plynového kotla Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013064 2.1.2014 Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 Denis Makara 33444137  159,95 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051941555 31.12.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12.2019. - 31.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  159,33 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5246758391.. 23.4.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,17 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5250558705.. 21.5.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  159,14 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist