| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417292534 |
21.1.2013 |
Dodávka elektrickej energie 1/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446819467 |
13.2.2013 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446930668 |
11.3.2013 |
Dodávka elektrickej energie 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7447006384 |
9.4.2013 |
Dodávka elektrickej energie 4/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7447098082 |
15.5.2013 |
Dodávka elektrickej energie 5/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7436846149 |
11.6.2013 |
Dodávka elektrickej energie 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7436931203 |
9.7.2013 |
Dodávka elektrickej energie 7/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7436999392 |
5.8.2013 |
Dodávka elektrickej energie 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437053210 |
5.9.2013 |
Dodávka elektrickej energie 9/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437131607 |
8.10.2013 |
Dodávka elektrickej energie 10/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437198681 |
8.11.2013 |
Dodávka elektrickej energie 11/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-17912013 |
14.6.2013 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
176,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5242982557.. |
19.3.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF1766 |
3.9.2020 |
Papierové uteráky skladné |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014032 |
17.12.2014 |
Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 |
DK Javorina |
36130125 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
4.7.2017 |
Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
174,72 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7006898842 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92018 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5033955129 |
22.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |