Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 7174209521 4.7.2012 Dodávka zemného plynu 7/2012 SPP, a.s. 35815256  203,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7124318935 6.8.2012 Dodávka zemného plynu 8/2012 SPP, a.s. 35815256  203,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5142935281,5142935406,.. 28.5.2012 Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  201,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7113932522 28.5.2012 Dodávka zemného plynu 8/2011 SPP, a.s. 35815256  201,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7312097431 28.5.2012 Dodávka zemného plynu 7/2011 SPP, a.s. 35815256  201,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011503507 9.2.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  200,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5136262196,5136262321,... 28.5.2012 Telefónne poplatky10.9.2011 - 9.10.2011 Orange Slovensko, a.s. 35697270  198,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011510425 5.2.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28-2-2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011513639 6.3.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011518163 8.4.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011519492 4.5.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011523591 4.6.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011527388 3.7.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011531957 10.8.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011534152 4.9.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011537992 2.10.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011542479 3.11.2015 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  197,44 EUR 
Detail Faktúra zálohová 7018262178 15.1.2021 vysávač Kärcher SE 4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5061499419 15.1.2021 Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226  197,10 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190003472 28.2.2020 Tonery DRUCKER s.r.o. 44925417  196,80 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist