| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 153/2021 |
10.12.2021 |
servisná prehliadka plynového kotla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5156587477 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.3.2012 - 9.4.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1306 |
11.7.2013 |
Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1317 |
19.12.2013 |
Práce vykonané pre ZUŠ za 12/2013 v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2013 |
8.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3/2013 |
23.12.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1401 |
14.2.2014 |
Práce v nahrávacom štúdiu ZUŠ za mesiac január |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403 |
5.3.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ v mesiaci február 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405 |
7.4.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac marec 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412 |
18.7.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a ZUŠ Stará Turá za mesiac 6/201 |
Adam Kožela |
|
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1420 |
5.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu 11/2014 pre ZUŠ |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1423 |
18.12.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 12/2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1505 |
3.3.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1503 |
11.2.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1508 |
8.4.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 41/2021 |
30.4.2021 |
Encyklopédia |
BPH - British Publishing House Ltd. |
08659692 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5163479943.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
204,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |