| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2015 |
19.12.2014 |
Zmluva o nájme- garáž |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2015 |
18.12.2014 |
Prenájom garáže 1.1.2015 - 31.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2015 |
12.12.2014 |
Prenájom učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2012 |
8.11.2012 |
Prenájom garáže |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
022017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2018 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
12019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
22019 |
18.12.2018 |
Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2020 |
27.1.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov- garáže, na obdobie 1.1.2020- 31.12.2020 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
26.10.2016 |
Poistenie zodpovednosti za školu šk. rok 2016/2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
359,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV 821 /2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
350,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140199 |
5.11.2014 |
Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 11/2021 |
26.2.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174543799 |
5.9.2013 |
Dodávka zemného plynu 9/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
82018 |
26.10.2018 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
343,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |