Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva odberateľská zmluva 4/2015 19.12.2014 Zmluva o nájme- garáž Adam Kožela 47001909  360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 3/2015 18.12.2014 Prenájom garáže 1.1.2015 - 31.12.2015 Ivana Rakúsová   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 1/2015 12.12.2014 Prenájom učebne č. 60 Martin Hollý   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 2/2012 8.11.2012 Prenájom garáže Adam Kožela 47001909  360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 022017 21.12.2016 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 012017 21.12.2016 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 Ivana Chutniaková   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 1/2018 11.12.2017 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 2/2018 11.12.2017 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 Ivana Chutniaková   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 12019 18.12.2018 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 22019 18.12.2018 Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 Ivana Chutniaková   360,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 1/2020 27.1.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov- garáže, na obdobie 1.1.2020- 31.12.2020 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 26.10.2016 Poistenie zodpovednosti za školu šk. rok 2016/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  359,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV 821 /2011 28.5.2012 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129  350,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140199 5.11.2014 Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 Divadlo Nová scéna 00164861  350,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SPF13401079 13.2.2013 Skriňa triediaca B2Bpartner 44413467  348,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 11/2021 26.2.2021 tonery MIP TN, s.r.o. 36335070  347,52 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7174543799 5.9.2013 Dodávka zemného plynu 9/2013 SPP, a.s. 35815256  345,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4518 26.10.2018 Ladenie klavírov a pián Radek Charvát 49441272  344,84 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 82018 26.10.2018 Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 WU - SHU CENTRUM   343,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132017 15.8.2017 Skriňa Variant s triediacimi policami B2Bpartner 44413467  340,80 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist