| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
12.6.2017 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21712191 |
12.6.2017 |
Publikácia ZUŠ - jún 17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102017 |
9.6.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011730373 |
7.6.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051710093 |
7.6.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9796938119 |
7.6.2017 |
Internet za obdobie 1.6.- 30.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017025 |
5.6.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5.- 31.5.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017002736 |
2.6.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122017 |
2.6.2017 |
Odstránenie elektrickej závady na osvetlení |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
19622017 |
26.5.2017 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
138,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.5.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170817 |
16.5.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
15.5.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051708549 |
15.5.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
56,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017020 |
15.5.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7795960881 |
15.5.2017 |
Internet na obdonie1.5. - 31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017002280 |
10.5.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011726312 |
10.5.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |