| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.7.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. -9.8.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
138,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017003187 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003336 |
10.7.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
10.7.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.- 31.7.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051713221 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170204 |
10.7.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1797919726 |
7.7.2017 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170936 |
6.7.2017 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
4.7.2017 |
Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
174,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
182017 |
4.7.2017 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011736780 |
4.7.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017033 |
4.7.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
722017 |
4.7.2017 |
Bezpečnostno technické služby, ochrana zdravia pred požiarmi a zabezpečenie dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
28.6.2017 |
Nábytok |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
1 085,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
270056 |
27.6.2017 |
Gymnastický koberec |
DOR-SPORT s.r.o. |
60774151 |
397,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017045 |
26.6.2017 |
Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
334,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21713420 |
20.6.2017 |
Elektronická publikácia Deň otvorených dverí |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.6.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
130,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117062383 |
13.6.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 778,14 EUR |