Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 20.7.2017 Telefónne poplatky za obdobie10.7. -9.8.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  138,33 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2017003187 10.7.2017 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  -25,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017003336 10.7.2017 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  94,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015054367 10.7.2017 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.- 31.7.2017 MET Slovakia, a.s. 45860637  473,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051713221 10.7.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  14,47 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 170204 10.7.2017 Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... REGAS, s.r.o. 46350314  382,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1797919726 7.7.2017 Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20170936 6.7.2017 Tonery 4 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  145,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017035 4.7.2017 Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 Dubnik Club, s.r.o. 36686433  174,72 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 182017 4.7.2017 Odborná prehliadka ručného náradia L. Vilín 32775377  98,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011736780 4.7.2017 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  103,81 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017033 4.7.2017 Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. -31.7.2017 ARTlive s.r.o. 48099244  120,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 722017 4.7.2017 Bezpečnostno technické služby, ochrana zdravia pred požiarmi a zabezpečenie dohľadu nad... Bc. Rudolf Rzavský 43480624  225,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 115/06/2017 28.6.2017 Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični Ľudovít Gereg - Servis 30483042  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 28.6.2017 Nábytok INSGRAF s.r.o. 47078839  1 085,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 270056 27.6.2017 Gymnastický koberec DOR-SPORT s.r.o. 60774151  397,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017045 26.6.2017 Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 Plynoterm Kopún 37025988  334,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21713420 20.6.2017 Elektronická publikácia Deň otvorených dverí RAABE, s.r.o. 35908718  5,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.6.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  130,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117062383 13.6.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 778,14 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist