| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118095351 |
11.9.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051821337 |
10.9.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8215980573 |
7.9.2018 |
Internet za obdobie 1.9. 30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
28588 |
6.9.2018 |
Saxafón, osvetlenie |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132018 |
6.9.2018 |
Hudobný tovar |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018004162 |
5.9.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011842092 |
5.9.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180042 |
5.9.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21819362 |
5.9.2018 |
Publikácia ZUŠ - sept. 18 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z17954707 |
4.9.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590028568 |
3.9.2018 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21818465 |
3.9.2018 |
Publikácia Právny kuriér pre školy ročné predplatné 1.11.2018 - 31.10.2019 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122018 |
28.8.2018 |
Objednávka na odstránenie závad po revízii plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1803725800 |
28.8.2018 |
Publikácia - Finančný spravodajca ročník 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.8.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8.- 9.9.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018003745 |
10.8.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011840580 |
10.8.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |