Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 4518 26.10.2018 Ladenie klavírov a pián Radek Charvát 49441272  344,84 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 82018 26.10.2018 Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 WU - SHU CENTRUM   343,87 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 72018 25.10.2018 Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 Katarína Rzavská   60,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180344 25.10.2018 Cartridge Canon 4 ks PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  82,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180098 25.10.2018 Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,08 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Dodatok č. 1 24.10.2018 K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 SPP, a.s. 35815256  8 099,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6800078284 24.10.2018 Zákonné poistenie prívesného vozíka NM 860YC KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545  28,19 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.10.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  133,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6582183990 19.10.2018 Poisenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  881,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 19.10.2018 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  420,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 181010938 16.10.2018 Kancelárske potreby - fixky 5 ks TRIPSY s.r.o. 36276464  2,94 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Z201843169_Z 15.10.2018 Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2018 - 31.10.2019 SPP, a.s. 35815256  8 099,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720181032 15.10.2018 Výkon zodpovednej osoby EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 181010797 12.10.2018 Kancelársky papier, euroobaly, perá, fixky TRIPSY s.r.o. 36276464  124,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051825086 10.10.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  26,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172018 10.10.2018 Kancelárske potreby TRIPSY s.r.o. 36276464  126,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4420402851 5.10.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8217962555 5.10.2018 Internet služby na obdobie 1.10. -31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1022018 4.10.2018 Bezpečnostnotechnické služby a ochrany zdravia pri práci Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180402 4.10.2018 Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu REGAS, s.r.o. 46350314  552,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist