Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 1192202399 12.4.2019 List bianco ŠEVT a.s. 31331131  26,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1900024 12.4.2019 Cattering pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ Tábor Podvišňové, s. r. o. 34104119  250,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051907616 11.4.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  127,07 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 119040192 11.4.2019 Jedálne kupóny 200 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  735,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62019 11.4.2019 List bianco ŠEVT a.s. 31331131  20,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52019 10.4.2019 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12019 10.4.2019 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8230148075 9.4.2019 Mail Klasik na obdobie 1.4. - 30.4.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019048 9.4.2019 Posedenie dňa 29.3.2019 pri príležitosti dňa učiteľov Hotel LIPA Slovakia s.r.o. 35880228  301,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720190432 8.4.2019 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1.4. - 30.4.2019 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2019001497 5.4.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  -1,70 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019001589 5.4.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011926319 5.4.2019 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  121,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8638840509 5.4.2019 Dodávka zemného plynu na obdobie 1.4. - 30.4.2019 SPP, a.s. 35815256  685,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 232019 5.4.2019 Bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi za obdobie 1,2,3/2019 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  195,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 42019 5.4.2019 Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ L. Vilín 32775377  90,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190098 2.4.2019 Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť VH-H s.r.o. 44645635  336,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1419 1.4.2019 Oprava 2 ks pianin Radek Charvát 49441272  1 139,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190018 1.4.2019 Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1002938240 25.3.2019 Direktor Standart od 1.3. - 31.12.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262  90,83 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist