| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22/2019 |
30.12.2019 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
Jana Révyová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
10/2019 |
5.12.2019 |
Zmluva č.10/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac december |
WU - SHU CENTRUM |
|
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019005886 |
1.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,70 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
7/2019 |
16.11.2019 |
Zmluva č.7/2019 OPP a BOZP o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,... |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-07/2019 |
16.11.2019 |
Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-002/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
7/2019 |
16.11.2019 |
Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-001/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o dočastnom prerušení poskytovania verejných telefónnych služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33_005/2019 |
16.11.2019 |
Zmluva č. 3- 2019 o vykonaní odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenskeho... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-008/2019 |
16.11.2019 |
Zmluva o dodávke plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac september |
WU - SHU CENTRUM |
|
174,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac september |
WU - SHU CENTRUM |
|
189,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac novebmer |
WU - SHU CENTRUM |
|
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011957371 |
27.10.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019004455 |
27.10.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20198004547 |
27.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8110304095 |
27.10.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |