| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012037739 |
3.6.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
220002466 |
3.6.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8190526211 |
3.6.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220813038 |
2.6.2020 |
Elektrorické stravné lístky, 227 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5564771803 |
26.5.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20201099-02 |
25.5.2020 |
Finančná kontrola upravená novým meetodickým pokynom MF SR, videoseminár |
Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381820 |
15.5.2020 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Mesto Stará Turá |
|
1 087,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020070 |
7.5.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020808176 |
7.5.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020920363 |
7.5.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1720200432 |
7.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00037 |
7.5.2020 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzlo s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012027882 |
7.5.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5560061806 |
7.5.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001474 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001564 |
7.5.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20-0593 |
7.5.2020 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160461529 |
7.5.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |