Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1012037739 3.6.2020 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 220002466 3.6.2020 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6.2020. - 30.6.2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  80,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8190526211 3.6.2020 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6.2020 do 30.6.2020 SPP, a.s. 35815256   616,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 3220813038 2.6.2020 Elektrorické stravné lístky, 227 ks DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. 36391000  885,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3020810341 26.5.2020 DOXX- Elektronické stravné lístky DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. 36391000  1 446,90 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5564771803 26.5.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  117,22 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20201099-02 25.5.2020 Finančná kontrola upravená novým meetodickým pokynom MF SR, videoseminár Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. 51424266  30,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3210381820 15.5.2020 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Stará Turá   1 087,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2020070 7.5.2020 Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 Ľubica Antálková- FIRE & SAFE 36125270  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3020808176 7.5.2020 Elektronické stravné lístky DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. 36391000   678,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3020920363 7.5.2020 Karta DOXX DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. 36391000  1,01 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1720200432 7.5.2020 Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl 2020 EuroTRADING s.r.o. 44031483   58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20VF00037 7.5.2020 Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ Senzlo s.r.o. 50178296  936,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1052008042 7.5.2020 Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  67,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1012027882 7.5.2020 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.2020. - 30.4.2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,87 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5560061806 7.5.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270   118,50 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2020001474 7.5.2020 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  113,95 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2020001564 7.5.2020 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  80,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20-0593 7.5.2020 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia PYROSERVIS a.s. 30813905   118,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8160461529 7.5.2020 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2020 do 30.4.2020 SPP, a.s. 35815256   616,00 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist