| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003608 |
2.8.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2200066 |
18.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovania pvej pomoci zamestnancov na pracovisku |
Bc.Erika Šutá |
48260240 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020815542 |
18.7.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 131,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5574158002 |
17.7.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
116,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
10.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2020- 30.6.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012043588 |
6.7.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 30.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170555747 |
6.7.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.7.2020 do 31.7.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17202000732 |
3.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac júl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020138 |
3.7.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac jún 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020003012 |
2.7.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020002865 |
2.7.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-35,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5569450800 |
17.6.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA000441/2020 |
17.6.2020 |
Reklamné sl., balík Profesional |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1008963902 |
10.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200632 |
5.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac jún 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020116 |
5.6.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac máj 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202202885 |
4.6.2020 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 400 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
101,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020813038 |
4.6.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |