Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 2019002500 4.6.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8851786361 4.6.2019 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 SPP, a.s. 35815256  685,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.5.2019 Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  135,44 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 2019 16.5.2019 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. 48260240  115,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 190023 15.5.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 119050566 15.5.2019 Jedálne kupóny 104 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  389,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2192202289 15.5.2019 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR ŠEVT a.s. 31331131  26,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72019 14.5.2019 Jedálne kupóny Up Slovensko. s. r. o. 31396674  374,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 65052019 14.5.2019 Fotografovanie osláv 70. výročia založenia ZUŠ Stará Turá STRATOS - CZ 02553872  84,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8232225297 13.5.2019 Mail klasik na obdobie 1.5. - 31.5.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051911707 13.5.2019 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  65,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20190583 9.5.2019 Tonery 4 ks MIP TN, s.r.o. 36335070  100,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 332019 9.5.2019 Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 Detajl s. r. o. 48 018 741   
Detail Faktúra dodavateľská 1011927949 7.5.2019 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  121,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8813062081 7.5.2019 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2019 SPP, a.s. 35815256  685,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720190532 7.5.2019 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 5/2019 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2019002095 3.5.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva DODATOK č. 1 30.4.2019 DODATOK č. 1 k Zmluve č. 5/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy WU - SHU CENTRUM    
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 24.4.2019 Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  134,23 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190568 24.4.2019 Kontrola a meranie hadicového zariadenia PYROSERVIS a.s. 30813905  50,65 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist