| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8851786361 |
4.6.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,44 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119050566 |
15.5.2019 |
Jedálne kupóny 104 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
389,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192202289 |
15.5.2019 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72019 |
14.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
65052019 |
14.5.2019 |
Fotografovanie osláv 70. výročia založenia ZUŠ Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
84,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8232225297 |
13.5.2019 |
Mail klasik na obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051911707 |
13.5.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190583 |
9.5.2019 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
100,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
332019 |
9.5.2019 |
Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 |
Detajl s. r. o. |
48 018 741 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011927949 |
7.5.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8813062081 |
7.5.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190532 |
7.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 5/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002095 |
3.5.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
DODATOK č. 1 |
30.4.2019 |
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 5/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy |
WU - SHU CENTRUM |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.4.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190568 |
24.4.2019 |
Kontrola a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
50,65 EUR |