| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 12/2021 |
26.2.2021 |
plyn 02/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 9/2021 |
29.1.2021 |
plyn 01/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
397,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104/2021 |
6.10.2021 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1301109693 |
20.12.2013 |
Plátno Nobo Tripod , projektor EPSON EB - X12 |
Q comp, s.r.o. |
36569127 |
573,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
34-2012 |
21.12.2012 |
Pirastro pernament struny kontrabas |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132479 |
19.12.2013 |
Pevný disk HDD EXTERNY a TB 2,5 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21208055 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21210916 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa 4/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 71/2021 |
27.7.2021 |
papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
127,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 139/2021 |
5.11.2021 |
Papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
244,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF1766 |
3.9.2020 |
Papierové uteráky skladné |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2012 |
28.11.2012 |
Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1509 |
10.4.2015 |
Ozvučenie tanečnej súťaže Free Zee Dance dňa 10.4.2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600-608/2022 |
15.4.2022 |
ostatné finančné doklady 1.Q.2022 |
ostatný fin. doklad |
|
2 170,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 133/2021 |
5.11.2021 |
Orange-telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,58 EUR |