| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6537902714 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov 10.5.2012 -1.05.2013 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
288,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6537902714 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
2.11.2017 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
411,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
19.10.2018 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
420,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
ODF 617/2021 |
20.1.2022 |
poistenie malých a stredných podnikateĺov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
453,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
186300522201 |
28.5.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.1.2012 - 31.12.2012 |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130-PM-AM |
5.1.2020 |
Poisstenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie od 6.11.2020 do 6.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
36125270 |
952,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582183990 |
19.10.2018 |
Poisenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
881,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102015029 |
23.12.2015 |
Pohostenie dňa 21.12.2015 |
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
184,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130061 |
12.4.2013 |
Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
156,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
41130017 |
18.11.2013 |
Podiel nákladov za realizáciu centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa elektrickej... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
282,51 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2000122388 |
16.10.2020 |
Pneumatiky MP92 Sibir Snow 94V XL |
Andros s.r.o. |
51084554 |
209,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 96/2021 |
2.9.2021 |
plyn 08/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 77/2021 |
10.8.2021 |
plyn 07/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 67/2021 |
27.7.2021 |
plyn 06/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 59/2021 |
31.5.2021 |
plyn 05/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 39/2021 |
30.4.2021 |
plyn 04/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 27/2021 |
31.3.2021 |
plyn 03/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |