| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7785560480 |
8.6.2016 |
Poplatok za internet prístup 1.5. - 31.5.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2104676682 |
8.12.2017 |
Poplatok za internet 1.12. - 31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF190085 |
30.12.2019 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2019 - 5.11.2020 |
Netix Solution s.r.o. |
4378 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180098 |
25.10.2018 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a prevádzku www stránky na obdobie 6.11.2018 - 5.11.2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV200105 |
4.1.2021 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150113 |
27.11.2015 |
Poplatok za doménu a web hosting za obdobie 6.11.2015 - 5.11.2016 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140104 |
11.11.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130118 |
20.12.2013 |
Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV170100 |
5.12.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV160102 |
2.11.2016 |
Poplatok za doménu 6.11.2016 - 5.11.2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152/2021 |
10.12.2021 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
9.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2020- 30.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8265780695 |
13.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2020- 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
10.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2020- 30.6.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1008963902 |
10.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8253975793 |
11.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
824951548 |
1.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2019- 31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8247296174 |
30.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019- 30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |