| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180628627 |
16.1.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elek. energie za obdobie 1.1. -31.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
594,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2021 |
30.4.2021 |
vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 01-03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-65,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20007774 |
4.1.2021 |
vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 5/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia FA k ZF 53758090 - Aktualizácie 2020, uhradené ZF |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5061499419 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia Fa k zálohovej - vysávač Kärcher SE4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2021 |
10.8.2021 |
vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
557003712 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020829957 |
4.1.2021 |
Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 62/2021 |
30.6.2021 |
vyúčtovaca FA - aktualizácie 2021, ZF uhradená 33,60, k úhrade 0EUR |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/14 |
4.8.2014 |
Výroba mreže dverovej, zábradlia a 3 ks roštov |
Ján Baďura zámočnícke práce |
40272851 |
674,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11010010 |
28.5.2012 |
Vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby |
FIREX SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
36325155 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190099 |
12.6.2019 |
Vypracovanie dokumentácie PZS |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7620180556 |
28.5.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1620180592 |
12.6.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132499 |
20.12.2013 |
Výpočtová technika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
1 799,15 EUR |