| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051725933 |
8.12.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
134,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051827477 |
12.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051800336 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170523938 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
694,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051723600 |
8.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
60,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051900611 |
14.2.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
138,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001399 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1-3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052028825 |
9.9.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 107,87 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052008042 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.3.2020-31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
67,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051939401 |
30.12.2019 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
184,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170488818 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.1 - 31.12.2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5424430551 |
20.4.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019- 31.12.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-884,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016006436 |
9.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
5,76 EUR |