Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 1303789700 19.9.2013 Predplatné - Finančný spravodajca ročník 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  19,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5220791101, 5220791226, 5220.. 24.9.2013 Telefónne poplatky 10.9. - 9.10.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  190,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1309 25.9.2013 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach za mesiac 7,8/2013 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211300025 1.10.2013 Prečistenie kanalizácie SBDO Stará Turá 587974  24,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130517 1.10.2013 Preprava a zneškodnenie odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 82/2013 2.10.2013 Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2013004423 2.10.2013 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  -49,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013004515 2.10.2013 Dodávka pitnej vody 10/2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  32,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7277878596 2.10.2013 Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2013 SPP, a.s. 35815256  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7437131607 8.10.2013 Dodávka elektrickej energie 10/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  176,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 131863 8.10.2013 Cartridge do tlačiarní 6 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  81,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172013 9.10.2013 Objednávka jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 280,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113099178 10.10.2013 Jedálne kupóny 400 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 302,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 9754702246 10.10.2013 Telefónne poplatky 1.9. - 30.9.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,39 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1304296000 11.10.2013 Predplatné Dane a Účtovníctvo ročník 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  83,37 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 131902 14.10.2013 Toner SHARP MX - 31 GTBA, cartridge Lexmark 100 black COMTEC, s.r.o. 36323951  69,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 15.10.2013 Poistenie malých a stredných podnikateľov 6.11.2012 - 6.11.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  957,15 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva SC2013/076 15.10.2013 Dodávky zemného plynu na rok 2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  12 063,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7310370964 17.10.2013 Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,38 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1132210360 18.10.2013 Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy ŠEVT a.s. 31331131  6,96 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist