Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1315 6.12.2013 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 Adam Kožela 47001909  615,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 26/2013 6.12.2013 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113117202 6.12.2013 Jedálne kupóny 75 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  255,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5756660847 10.12.2013 Telefónne poplatky 1.11. - 30.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,31 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.12.2013 Dodávka plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 114/2013 11.12.2013 Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  165,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7417755011 11.12.2013 Dodávka zemného plynu 19.11. - 30.11. 2013 SPP, a.s. 35815256  1 424,22 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 105/AO/05 12.12.2013 Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra dodavateľská 7312791914 13.12.2013 Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,28 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 201312003 13.12.2013 Priečna flauta Yamaha YFL 211, oprava tubiek Ryu, s.r.o. 46210466  599,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130664 16.12.2013 Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka Ján Kubiš - AQUA 30875072  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 07/2013 18.12.2013 Závesný systém Stas ArtFrame, s.r.o. 36673846  903,61 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20131146 19.12.2013 Poštové poukážky 500 ks T - štúdio, s.r.o. 34120866  19,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.12.2013 Telefónne poplatky 10.12.2013 - 9.1.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  192,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1317 19.12.2013 Práce vykonané pre ZUŠ za 12/2013 v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 132479 19.12.2013 Pevný disk HDD EXTERNY a TB 2,5 COMTEC, s.r.o. 36323951  138,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1301109693 20.12.2013 Plátno Nobo Tripod , projektor EPSON EB - X12 Q comp, s.r.o. 36569127  573,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 130118 20.12.2013 Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3411300729 20.12.2013 Chladnička CANDY CFO 155 E NAY a.s. 35739487  189,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 127 20.12.2013 Brúska na sklo KRISTALL 1 Art Glass Park s.r.o. 35735864  167,68 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist