| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21312851 |
24.5.2013 |
Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300016 |
28.5.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013002359 |
4.6.2013 |
Dodávka pitnej vody 6/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1303 |
4.6.2013 |
Práce V nahrávacom štúdiu apríl a máj 2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7436846149 |
11.6.2013 |
Dodávka elektrickej energie 6/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7257805964 |
11.6.2013 |
Dodávka zemného plynu 6/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3750861668 |
11.6.2013 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-17912013 |
14.6.2013 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
176,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7305693662 |
18.6.2013 |
Telefónne poplatky 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152013 |
19.6.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113059858 |
20.6.2013 |
Jedálne kupóny 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
655,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300019 |
25.6.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130303 |
25.6.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5209765016... |
25.6.2013 |
Telefónne poplatky 10.6. - 9.7.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
188,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20132001 |
1.7.2013 |
Fa. za posedenie dňa 27.6.2013 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
183,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z13621401 |
3.7.2013 |
Online Knižnica 6.7. - 5.7.2014 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013002754 |
3.7.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-6,50 EUR |