Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 21312851 24.5.2013 Publikácia Regionálne školstvo a právo - máj 2013 RAABE, s.r.o. 35908718  42,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211300016 28.5.2013 Čistenie kanalizácie SBDO Stará Turá 587974  54,97 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 130996 29.5.2013 Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  203,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013002359 4.6.2013 Dodávka pitnej vody 6/2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  32,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1303 4.6.2013 Práce V nahrávacom štúdiu apríl a máj 2013 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142013 4.6.2013 Vývoz odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,85 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 09062013 6.6.2013 Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS 30032946  842,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7436846149 11.6.2013 Dodávka elektrickej energie 6/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  176,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7257805964 11.6.2013 Dodávka zemného plynu 6/2013 SPP, a.s. 35815256  180,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3750861668 11.6.2013 Telefónne poplatky 6/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,63 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-17912013 14.6.2013 Hygienické potreby GA spol. s r.o. 36343129  176,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7305693662 18.6.2013 Telefónne poplatky 8.5.2013 - 7.6.2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 152013 19.6.2013 Objednávka jedálnych kupónov 200 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  640,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113059858 20.6.2013 Jedálne kupóny 200 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  655,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 211300019 25.6.2013 Prečistenie odpadového potrubia SBDO Stará Turá 587974  54,97 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20130303 25.6.2013 Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5209765016... 25.6.2013 Telefónne poplatky 10.6. - 9.7.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  188,99 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20132001 1.7.2013 Fa. za posedenie dňa 27.6.2013 PADY, s.r.o. 36251216  183,30 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z13621401 3.7.2013 Online Knižnica 6.7. - 5.7.2014 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  144,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2013002754 3.7.2013 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  -6,50 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist