| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300009 |
22.2.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5195100206...... |
25.2.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130402 |
4.3.2013 |
Tonery a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001015 |
5.3.2013 |
Dodávka pitnej vody 3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124498167 |
5.3.2013 |
Dodávka zemného plynu 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130421 |
5.3.2013 |
Cartridge Epson T7011 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17450 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby - 20ks papiera, 10ks pier, 7 ks pokladničných bločkov, 5ks spiniek, 12 ks... |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
85,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381813 |
5.3.2013 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72013 |
5.3.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92013 |
7.3.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113026616 |
8.3.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8747932110 |
8.3.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446930668 |
11.3.2013 |
Dodávka elektrickej energie 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130106 |
12.3.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302277952 |
14.3.2013 |
Telefónne poplatky 8.2. - 7.3.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300010 |
19.3.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131255 |
20.3.2013 |
Publikácia Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13010274 |
20.3.2013 |
Seminár " Správa registratúry " dňa 20.3.2013 Nové Mesto nad Váhom |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2013 |
20.3.2013 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
997 883,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5198729499, 5198728625, ... |
21.3.2013 |
Telefónne poplatky 10.3. - 9.4.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
192,68 EUR |