Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 152012 5.12.2012 Vývoz splaškových odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Faktúra dobropis 9744992114 7.12.2012 Telefónne poplatky 12/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  71,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 7.12.2012 Poistka č. 6560575539 - poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  578,26 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 286300522201 13.12.2012 Poistka č. 186300522201 -poistenie majetku QBE Insurance ( Europe ) Limited   331,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21232488 13.12.2012 Novela zákonníka práce účinná od 1.1.2013 RAABE, s.r.o. 35908718  22,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2012056 14.12.2012 Elektroinštalačný a inštalačný materiál ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  149,93 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7222674799 14.12.2012 Dodávka zemného plynu v období 19.11.2012 - 31.12.2012 SPP, a.s. 35815256  2 095,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20120744 18.12.2012 Zneškodnenie odpadových vôd Ján Kubiš - AQUA 30875072  48,55 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7212451194 18.12.2012 Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5187933207 20.12.2012 Telefónne poplatky 10.12.2012 - 9.1.2013 Orange Slovensko, a.s. 35697270  215,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 212010 20.12.2012 Inštalácia EZS - 2. etapa A Ing. Jaromír Nečas 33496137  984,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 34-2012 21.12.2012 Pirastro pernament struny kontrabas HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  170,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 46/2012 21.12.2012 Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 Denis Makara 33444137  150,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 33-2012 21.12.2012 Korg PA 50 HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár 40272231  499,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2304441220 21.12.2012 Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... Daffer spol. s r.o. 36320439  1 441,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SKI1201252 27.12.2012 Skladovacia skriňa kovová 3 ks metaloBox Slovakia, s.r.o. 35948248  720,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 201205555 7.1.2013 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 PreVaK, s.r.o. 35915749  -53,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013000025 7.1.2013 Dodávka pitnej vody 1/2013 PreVaK, s.r.o. 35915749  32,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7202735122 7.1.2013 Dodávka zemného plynu 1/2013 SPP, a.s. 35815256  2 233,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 52901/2013 7.1.2013 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2013 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist