| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201304 |
25.3.2013 |
Vstupenky do SND dňa 12.3.2012 |
DK Javorina |
36130125 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
1/2013 |
28.3.2013 |
Zmluva o nájme - garáž na rok 2013 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213006 |
2.4.2013 |
Inštalácia kamerového systému ZUŠ |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
977,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213008 |
2.4.2013 |
Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21306896 |
3.4.2013 |
Publikácia ZUŠ - marec 2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2013 |
3.4.2013 |
Bezpečnostnotechnické služby 1-3/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001399 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1-3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001488 |
3.4.2013 |
Dodávka pitnej vody 4/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7252764194 |
3.4.2013 |
Dodávka zemného plynu 4/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 117,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102013 |
8.4.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7447006384 |
9.4.2013 |
Dodávka elektrickej energie 4/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3748911843 |
9.4.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1302 |
11.4.2013 |
Služby vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ za obdobie 2 a 3 /2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132203470 |
12.4.2013 |
Žiacke knižky 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130061 |
12.4.2013 |
Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
156,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7303425593 |
16.4.2013 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130178 |
22.4.2013 |
Zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
131208986 |
22.4.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.4.2013 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
191,90 EUR |