Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1001217 12.12.2017 Fotografovanie koncertu STRATOS - CZ 02553872  54,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 420190679 4.2.2019 Poplatok za seminár PAM 34.00 v Trenčíne dňa 28.1.2019 Vema, s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1774335031 10.6.2015 Telefónne poplatky 1.5. - 31.5.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6773382028 11.5.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 07644768437 14.8.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.7. - 31.7.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3768580869 10.12.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.11. - 30.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8769529343 16.1.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.12. 31.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,35 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4/2021 29.1.2021 vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  53,05 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20000289 4.1.2021 nastavenie geometrie, stierače predné AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  53,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4761606024 7.5.2014 Telefónne poplatky za obdobie 1.5.- 31.5.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4735056411 28.5.2012 Telefónne poplatky 2/2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051607312 10.5.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  51,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2777188710 9.9.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3779120081 6.11.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.10 - 31.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2015006565 11.1.2016 Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 PreVaK, s.r.o. 35915749  51,59 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3733042387 28.5.2012 Telefónne poplatky 12/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8772412959 9.4.2015 Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190568 24.4.2019 Kontrola a meranie hadicového zariadenia PYROSERVIS a.s. 30813905  50,65 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská SPF12402947 28.5.2012 Kľúčová schránka B2Bpartner 44413467  50,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051809230 10.5.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  50,01 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist