| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200932 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720201132 |
14.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
36125270 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720201232 |
4.1.2021 |
výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 69/2021 |
27.7.2021 |
výkon zodpovednej osoby 06/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 57/2021 |
31.5.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 05/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 42/2021 |
30.4.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 04/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 31/2021 |
31.3.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 03/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 19/2021 |
26.2.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 02/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 7/2021 |
29.1.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 01/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 84/2021 |
10.8.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 07/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 94/2021 |
2.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 103/2021 |
6.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 125/2021 |
5.11.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 147/2021 |
10.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7778137899 |
9.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.9. 30.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7738041808 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,89 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
431189905 |
15.1.2021 |
Vreckový vysávač Concept VP8078 |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
57,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190791 |
25.6.2019 |
Tonery 2 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
57,36 EUR |