| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130566 |
24.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130242 |
15.5.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1122204152 |
12.6.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122204714 |
4.7.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
740142011 |
24.5.2012 |
Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2011 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20113045 |
24.5.2012 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1 - 4 /2011 vyúčtovanie |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132201679 |
7.2.2013 |
List - bianco - s vodotlačou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200042 |
24.10.2012 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300009 |
22.2.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
160200001 |
20.4.2016 |
Vrátená obuv |
ADET SK s.r.o. |
47756497 |
47,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42017 |
9.3.2017 |
Hudobná literatúra |
Hudobniny AMADEO, s.r.o. |
46 114 343 |
46,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11008325 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 5/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11017671 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152200153 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152200153 |
26.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051609055 |
10.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
45,92 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |