| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21214341 |
7.6.2012 |
Právny kuriér pre školy 1.9.2012 - 30.6.2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
541747 |
24.9.2014 |
Publikácia Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21420981 |
14.10.2014 |
Predplatné publikácie Právny kuriér pre školy 1.11.2014 - 31.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21520728 |
2.11.2015 |
Právny kuriér pre školy ročné predplatné na obdobie 1.11.2015 - 31.10.2016 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21621561 |
17.10.2016 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2017 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21720824 |
16.10.2017 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2018 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21818465 |
3.9.2018 |
Publikácia Právny kuriér pre školy ročné predplatné 1.11.2018 - 31.10.2019 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21921022 |
27.10.2019 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2020 |
RAABE |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051834385 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20-0593 |
7.5.2020 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 136/2021 |
5.11.2021 |
STP APV WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180770 |
10.5.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6592102365 |
4.10.2018 |
Zákonné poistenie motorového vozidla Oplel Zafira NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 133/2021 |
5.11.2021 |
Orange-telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5560061806 |
7.5.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5569450800 |
17.6.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
14/2020 |
20.1.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190341 |
17.9.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5564771803 |
26.5.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016052 |
14.4.2016 |
Posedenie dňa 8.4.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
117,00 EUR |