| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020001474 |
7.5.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011600150 |
11.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1011603245 |
2.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011613320 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011615535 |
6.4.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011622070 |
5.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011623969 |
3.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011627857 |
6.7.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. 31.7.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011634891 |
4.8.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011636787 |
5.9.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011641915 |
10.10.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2601 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011646540 |
4.11.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30 .11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011649388 |
5.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 138/2021 |
5.11.2021 |
montáž zrkadla |
Černák Vladimir-VEA |
34548971 |
111,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011544743 |
1.12.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
111,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112036 |
28.5.2012 |
LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
109,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
27500101 |
3.11.2017 |
Preprava detí na súťaž dňa 21.10.2017 Myjava |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
109,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150/2021 |
10.12.2021 |
splátky za zariadenie |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108,98 EUR |