Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2011039 28.5.2012 Materiál ELEKTRO OLEŠ Emil 30870500  114,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1400029 14.3.2014 Ročná servisná prehliadka plynového kotla S - servis František Sevald 14126265  114,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2020001474 7.5.2020 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 PreVaK, s.r.o. 35915749  113,95 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011600150 11.1.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1011603245 2.2.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 29.2.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011613320 8.3.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011615535 6.4.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011622070 5.5.2016 Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011623969 3.6.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011627857 6.7.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. 31.7.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011634891 4.8.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011636787 5.9.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011641915 10.10.2016 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2601 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011646540 4.11.2016 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30 .11.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011649388 5.12.2016 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  112,25 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 138/2021 5.11.2021 montáž zrkadla Černák Vladimir-VEA 34548971  111,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011544743 1.12.2015 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  111,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 112036 28.5.2012 LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 COMTEC, s.r.o. 36323951  109,79 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 27500101 3.11.2017 Preprava detí na súťaž dňa 21.10.2017 Myjava SAMŠPORT s.r.o. 18048692  109,44 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 150/2021 10.12.2021 splátky za zariadenie Orange Slovensko, a.s. 35697270  108,98 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist