| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 154/2021 |
22.12.2021 |
za dodanie tovaru a služieb |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 46/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Plán profesijného rozvoja |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 50/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné prtfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 49/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné portfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 48/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné portfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 53/2021 |
31.5.2021 |
Webinár - Atestačná práca podľa novej legislatívy 2účastníci |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2200066 |
18.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovania pvej pomoci zamestnancov na pracovisku |
Bc.Erika Šutá |
48260240 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 614/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 619/2021 |
20.1.2022 |
vzdelávanie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82012 |
15.8.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152012 |
5.12.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42013 |
9.1.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52013 |
6.2.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72013 |
5.3.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102013 |
8.4.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |