| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1/2017 |
1.2.2017 |
Zhotovenie divadelného pódia |
Martin Buno |
37511980 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11210 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba za 1. - 3./2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11643 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11429 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141287 |
11.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07/2013 |
18.12.2013 |
Závesný systém Stas |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
903,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
142014 |
18.12.2014 |
Závesný systém |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
435,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134/2021 |
5.11.2021 |
zásobník manuálny |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 02-04/2023 |
9.3.2023 |
zálohvé faktúry na zverejnenie za 02/2023 |
všetky ZF za 02/2023 |
|
2 083,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky ZF za 09/2025 |
|
2 250,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
ZF 16-20/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za september 2024 |
všetky ZF za 09/2024 |
|
2 293,26 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 22/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky ZF za 10/2025 |
|
1 775,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 21-13/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za október 2024 |
všetky ZF za 10/2024 |
|
758,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 23/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky zálohové faktúry za november 2025 |
|
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
ZF 24-27/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2024 |
všetky ZF za 11/2024 |
|
3 226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 6/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za marec 2025 |
všetky ZF za 03/2025 |
|
1 643,40 EUR |