| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 9-10/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 06/2023 |
|
1 529,52 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 12-15/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 08/2023 |
|
577,48 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16-19/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 09/2023 |
|
2 665,01 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 20-24/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 10/2023 |
|
1 932,89 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 25/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 11/2023 |
|
1 446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 26-31/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 12/2023 |
|
5 089,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1-10/2022 |
14.4.2022 |
zálohové faktúry 1.Q.2022 |
zálohové faktúry |
|
5 274,91 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3291821006 |
30.12.2019 |
Zálohová faktúra za produkty a služby |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,23 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7330112730 |
5.11.2012 |
Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20130579 |
29.10.2013 |
Záloha na prevedenie prác pre dielo č. 03/11/2013 - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2018 |
Zákonné poistenie prívesného vozíka NM 860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6592102365 |
4.10.2018 |
Zákonné poistenie motorového vozidla Oplel Zafira NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
51207175 |
29.5.2012 |
Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
66,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21214798 |
7.6.2012 |
Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
66,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211003 |
28.5.2012 |
Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
676,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
332019 |
9.5.2019 |
Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 |
Detajl s. r. o. |
48 018 741 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140230 |
9.12.2014 |
Zabezpečenie úradnej skúšky tlakovej nádoby stabilnej, vypracovanie miestneho prevádzkového... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
558,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
406/2014 |
28.11.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1412014 |
15.12.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami 12/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 14/2021 |
26.2.2021 |
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
420,00 EUR |