| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5163479943.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.5.2012. - 9.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
204,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21213488 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 5/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52012 |
28.5.2012 |
Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620121 |
28.5.2012 |
Objednávka stravných kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620122 |
28.5.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620123 |
28.5.2012 |
objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
00403/2009 |
28.5.2012 |
Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2012 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
231 773,42 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
4/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji elektrospotrebičov a železiarskeho tovaru |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
14-4396-6630-5384-3946 |
28.5.2012 |
Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|